岗位职责:
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
任职资格:
1、审计、财务类本科及以上,中英、中泰、会计师职称优先;
2、2年以上财务核算,审计经验;
3、熟悉熟悉内控审计工作流程和审计方法优先;
4、具有较强的风险控制意识、财务分析能力;
5、具有较强的职业判断能力,良好的人际沟通能力和团队合作精神;
6、坚持原则,工作抗压性强,有激情,有较强的执行力,有较高的职业素养。
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